Dados do Empenho

Número do Empenho: 2022010000009
Data do Empenho 04/01/2022
Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação: Concorrência
Número do Processo: 001/2022
Data do Processo 04/01/2022 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 02 - PREFEITURA
Unidade Orçamentária 1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
Ação: 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
Fonte de Recurso: 0000.01.500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.78.00.00.0000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor: 07.147.056/0001-12 - SANEAPE SOLUÇOES AMBIENTAIS EIRELI - EPP
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM EQUIPAMENTOS MECANIZADOS. AS ATIVIDADES FORAM REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.
Valor Empenhado: R$ 393.435,78
Valor Liquidado: R$ 393.435,78
Valor Pago: R$ 356.059,38

Liquidações

Número Data Valor
2022013100130 04/01/2022 R$ 393.435,78

Retenções

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Conta Valor
2022013100130 2022013100124 10/01/2022 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA R$ 15.737,43
2022013100130 2022013100124 10/01/2022 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA R$ 21.638,97

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2022013100130 2022013100124 10/01/2022 00001 - BANCO DO BRASIL S/A 4021-5 2065-6 125857 R$ 356.059,38